庆云古诗词

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天娱数科:目前,公司业务发展稳健,经营稳定向好关于公司具体经营情况,请以公司定期报告及相关公告为准

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天娱数科(002354)03月28日在投资者关系平台上答复了投资者关心的问题。

投资者:董秘您好,请问爱思助手是本公司的产品吗?

天娱数科董秘:尊敬的投资者您好,公司自有媒体平台爱思助手是国内一线的移动应用市场与手机管理工具,在海量用户与应用开发者之间构建了一座数字化桥梁,依托数据与算法优势,帮助应用开发者高效触达优质用户,长期为抖音、快手、小红书等 头部应用提供推广服务。截至2022年6月,爱思助手总注册用户数达 2.73 亿人。

投资者:董秘您好,请介绍一下公司的 aigc短视频营销助手 魔方mix ,还有就是普通用户可以使用吗?

天娱数科董秘:尊敬的投资者您好,公司推出的AIGC短视频智能营销助手“魔方Mix”,是一款基于 AIGC 智能技术的短视频生产工具,实现AI批量混剪技术、AI智能客服、可生成多种配音和方言等功能,为客户提供高效、智能化的短视频制作体验。助力广告主、内容方、MCN机构等短视频营销需求方,解决制作耗时长、投流效果差、反应时间慢等痛点。目前魔方暂未向C端用户开放。

投资者:董秘您好,请问贵公司关于CHATgpt方面的方向和进度如何

天娱数科董秘:尊敬的投资者您好,公司旗下虚拟数字人已经接入ChatGPT等模型,公司针对GPT-4的正式接入正在申请中,主要用于持续优化内容生产效率与创意,加速数实融合与产业升级。公司积极寻求与国内外优秀企业开展深度合作,发掘与公司现有业务结合的应用场景,建立良性的生态合作伙伴关系。关于公司具体经营情况,请以公司定期报告及相关公告为准。公司指定信息披露媒体为巨潮资讯网(【【网址】】),敬请广大投资者注意投资风险。

投资者:董秘您好!获得$天娱数科(SZ002354)$ 实际控制权,对于AI虚拟数字人和AI互联网精准营销业内龙头公司资源整合来说,是一个非常不错的选择。我已经建议 $蓝色光标(SZ300058)$ 通过二级市场控股天娱,通过强强联合,促进贵司的内外发展和业绩提升。对此,请问贵司有何看法和举措?谢谢!

天娱数科董秘:尊敬的投资者您好,目前,公司业务发展稳健,经营稳定向好,感谢您的关注。关于公司具体经营情况,请以公司定期报告及相关公告为准。公司指定信息披露媒体为巨潮资讯网(【【网址】】),敬请广大投资者注意投资风险。

天娱数科2022三季报显示,公司主营收入13.1亿元,同比上升12.16%;归母净利润-2710.51万元,同比下降201.76%;扣非净利润-3233.32万元,同比下降264.01%;其中2022年第三季度,公司单季度主营收入4.59亿元,同比下降15.52%;单季度归母净利润-1103.54万元,同比上升30.84%;单季度扣非净利润-1244.8万元,同比上升11.66%;负债率21.9%,投资收益5078.41万元,财务费用-348.91万元,毛利率15.04%。

该股最近90天内无机构评级。近3个月融资净流入3.51亿,融资余额增加;融券净流入0.0,融券余额增加。根据近五年财报数据,证券之星估值分析工具显示,天娱数科(002354)行业内竞争力的护城河一般,盈利能力较差,营收成长性较差。财务可能有隐忧,须重点关注的财务指标包括:应收账款/利润率、经营现金流/利润率。该股好公司指标0.5星,好价格指标1星,综合指标0.5星。(指标仅供参考,指标范围:0 ~ 5星,最高5星)

天娱数科(002354)主营业务:以电竞游戏和数据流量为主营业务。

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天士力(600535):天士力2022年度内部控制审计报告

天士力 年报,天士力2018年报,天士力2020半年报,天士力2021年业绩
时间:2023年03月27日 17:43:53 中财网
原标题:天士力:天士力2022年度内部控制审计报告 目 录 一、内部控制审计报告………………………………………………第1―2页 内部控制审计报告 天健审〔2023〕919号 天士力医药集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了天士力医药集团股份有限公司(以下简称天士力公司)2022年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是天士力公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,天士力公司于2022年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师: 中国・杭州 中国注册会计师: 二二三年三月二十五日
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